Curso Especialización: Los imprescindibles del IVA

Formación Online | 50 h. 

¿Qué aprenderás?

La neutralidad fiscal es fundamental para el correcto funcionamiento del mercado único europeo. Mantente actualizado y adquiere las competencias necesarias para destacar en el ámbito de la tributación indirecta.

 

Con este curso podrás:

 

    • Aumentar tu valor profesional y destacar frente a la competencia.
    • Asesorar a tus clientes con mayor seguridad y eficacia.
    • Optimizar la gestión tributaria de tu empresa.
    • Estar a la vanguardia de las últimas novedades en materia de IVA.

 

Conseguirás:

 

    • Analizar con detalle las operaciones inmobiliarias.
    • Abordar con detenimiento las operaciones internacionales.
    • Profundizar en el régimen del IVA en las operaciones de comercio electrónico.
    • Acometer las especialidades que suponen las deducciones en el IVA.
    • Precisar sobre cuestiones como los grupos mercantiles, complementarias, impagos, obligaciones formales, etc.
    • Conocer las novedades implementadas en el ejercicio 2023 y las que podrán o podrían implementarse en el ejercicio 2024.
    • Ponerte al día en consultas, jurisprudencia y cuestiones prácticas sobre IVA.

Programa

Módulo 1. El ladrillo siempre (operaciones inmobiliarias)

 

  • Análisis del concepto de edificaciones.

  • Papel de las Administraciones públicas en el mercado inmobiliario.

  • Exenciones en operaciones inmobiliarias, que incluyen:

    • Entrega de terrenos.

    • Ejecución del planeamiento.

    • Derechos de aprovechamiento urbanístico.

    • Cesiones obligatorias de aprovechamientos urbanísticos a los Ayuntamientos.

    • Entregas de edificación.

  • Construcción y rehabilitación de edificaciones.

  • Supuestos de no aplicación de la exención.

  • Exención en arrendamientos y constitución y cesión de derechos reales, como la constitución de derechos de superficie.

  • Renuncia a las exenciones inmobiliarias y las operaciones en las que es posible la renuncia.

  • Derecho a deducir del destinatario de la operación y el sujeto pasivo en entregas inmobiliarias.

  • Entregas de inmuebles en ejecución de garantías.

  • Tipos impositivos aplicables a las operaciones inmobiliarias.

  • Entrega de bienes inmuebles en procesos concursales.

 

Módulo 2. Salimos fuera (operaciones internacionales

 

  • Hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes.

  • Regímenes particulares para operaciones intracomunitarias.

  • Operaciones triangulares entre tres partes en diferentes países.

  • Exenciones en entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, como:

    • Lugar de realización de la operación.

    • Devengo y base imponible.

    • Sujeto pasivo: Quién paga el IVA.

  • Importaciones de bienes y operaciones asimiladas a las importaciones.

  • Exportaciones de bienes, incluyendo:

    • Exenciones en operaciones asimiladas a exportaciones.

    • Exenciones asimiladas a exportaciones.

 

Módulo 3. Reduciendo gastos (deducciones)

 

  • Reglas generales del derecho a la deducción.

  • Cuotas tributarias deducibles y operaciones con derecho a deducción.

  • Limitaciones y restricciones al derecho a la deducción.

  • Requisitos formales del derecho a la deducción, como:

    • Nacimiento del derecho a la deducción.

    • Ejercicio del derecho: Cómo y cuándo se puede ejercer.

    • Plazo para la deducción.

    • Caducidad del derecho y rectificación de deducciones.

  • Deducciones en sectores diferenciados de la actividad.

  • Regla de prorrata: Diferencia entre prorrata general y prorrata especial.

  • Deducción de cuotas soportadas en bienes de inversión.

  • Regularización y deducción de cuotas soportadas antes de la realización de entregas de bienes o servicios.

  • Procedimiento para devolución de saldos negativos.

 

Módulo 4. Acabamos (otras cuestiones)

 

  • Grupos mercantiles e IVA: Aspectos fiscales en operaciones dentro de grupos de empresas.

  • Tratamiento de las complementarias y devoluciones de ingresos indebidos.

  • Gestión de impagos: Qué hacer cuando ocurre un impago.

  • Obligaciones formales en la gestión del IVA.

  • Principales novedades del IVA en 2023 y cambios previstos en 2024.

Equipo docente

Francisco Javier Sánchez Gallardo

Economista, Inspector de Hacienda y Vocal de IVA en el TEAC. Socio del área de tributación indirecta de KPMG entre el 2011 y 2016. Reputado formador especializado en imposición indirecta. Autor de obras de referencia en IVA, imposición indirecta del sector inmobiliario y facturación.

Destinado a

Profesionales del asesoramiento fiscal y de la gestión administrativa. Especialmente, profesionales de la Abogacía, economistas, gestores administrativos, graduados sociaesl, titulados mercantiles, Graduados en empresariales y cualquier otro profesional que esté interesado en conocer este importante impuesto.

Bonificación

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PROXIMAS CONVOCATORIAS DE 2025 (comienzo y fin):

12/03/202519/04/2025
11/06/202519/07/2025
02/10/202509/11/2025

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning donde se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en nuestra comunicación activa y constante interconexión entre profesorado y alumnado con variados Recursos Formativos:

 

    • Materiales básicos y complementarios
    • Vídeos explicativos por Módulos
    • Foro con dinamizaciones y resoluciones de dudas
    • Encuentros digitales en tiempo real que se facilitan en vídeos

 

Este Curso te permitirán una formación donde tú decidirás con autonomía total el “cómo” y el “cuándo” para seguir profundizando y actualizándote en aquellas materias que posibiliten una mejora constante en tu desempeño profesional.

Pago a plazos

Puedes pagar este curso en 2 plazos sin intereses. (309€+IVA al mes).

Precio

15
623,15 €
529,68 €
(IVA Inc.)

Contacto

Tel: 900 40 40 47

Lunes a Jueves de 9-18:30h
Viernes de 9-15h o si lo prefieres

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